Заявление в налоговую инспекцию – бланк 2022

Как в 2022 году заполнить уведомление о переходе на УСН для ООО

Уведомление о переходе на УСН подается по форме 26.2-1, в этом бланке всего один лист. Момент подачи заявления влияет на то, какие поля и как именно вам нужно заполнять.
В 2022 году вы можете применять “упрощёнку” сразу после регистрации общества с ограниченной ответственностью: для этого нужно подать уведомление о переходе на спецрежим в момент постановки компании на учет или в течение 30 дней после нее. В ином случае применять данный налоговый режим можно будет только со следующего календарного года.

1. Заполнение уведомления на УСН в момент регистрации ООО

Если вместе с пакетом регистрационных документов вы подаете в налоговую инспекцию уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, то ваша компания может применять спецрежим сразу после постановки на учет. Дожидаться разрешения инспекции не нужно – переход на упрощенку проходит в уведомительном порядке.

Уведомление о переходе ООО на УСН при регистрации

Пример заявления о переходе ООО на УСН при регистрации – Создать уведомление

  • Сформировать уведомление автоматически Укажите свои данные в форме, скачайте уже заполненное уведомление о переходе на УСН и все нужные документы для регистрации ООО в ФНС Создать уведомление
  • Скачать шаблон уведомления о переходе на УСН для заполнения вручную на компьютере XLS, 384 KB
  • Скачать бланк заявления о переходе на УСН для печати и заполнения от руки PDF, 1,2 МB

Рекомендации по заполнению бланка уведомления:

  • Поля ИНН и КПП не заполняйте – этих реквизитов у вашей компании до регистрации нет
  • В поле “Код налогового органа” укажите код регистрирующей налоговой инспекции. Учтите, что она может не совпадать с районной. Выяснить код можно на сайте ФНС
  • В поле “Признак налогоплательщика” поставьте код “1” – он означает подачу уведомления в момент регистрации
  • Поле “Название организации” заполните так же, как оно написано в уставе общества с ограниченной ответственностью
  • После слов “Переходит на упрощенную систему налогообложения” поставьте код “2” – он означает применение спецрежима с момента регистрации ООО
  • Далее укажите, какой объект налогообложения вы выбрали: “Доходы” – “1”, “Доходы минус расходы” – “2”
  • Укажите год подачи уведомления
  • Ячейки “Получено доходов” и “Остаточная стоимость основных средств” не заполняйте
  • Сведения о лице, подающем уведомления, укажите кодом: руководитель компании – “1”, представитель по доверенности – “2”, впишите ФИО заявителя
  • Если документы подает представитель, он подписывает уведомление сам, подпись руководителя ООО не нужна
  • Данные доверенности (при наличии) нужно вписать в поле “Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя”

2. Подача заявления на УСН в течение 30 дней с момента открытия ООО

Если вы подаете уведомление о переходе на УСН в течение 30 дней с момента регистрации общества с ограниченной ответственностью, то применять спецрежим вы можете уже с момента постановки компании на учет.

Заявление о переходе ООО на УСН в течение 30 дней после регистрации

Шаблон уведомления о переходе на УСН в течение 30 дней после создания ООО

  • Скачать шаблон заявления о переходе на УСН для заполнения вручную на компьютере XLS, 384 KB
  • Скачать форму уведомления о переходе на УСН для печати и заполнения от руки PDF, 1,2 МB
READ
Договор дарения с правом пожизненного проживания дарителя

Поля, заполнение которых отличается от подачи уведомления в момент регистрации:

  • Укажите ИНН и КПП, после регистрации вы уже будете их знать
  • В поле “Признак налогоплательщика” поставьте код “2”

Остальные поля заполняйте так же, как при подаче уведомления вместе с пакетом регистрационных документов.

В этом поможет наш бесплатный онлайн-сервис. Он сформирует документы с учетом всех новых требований закона и ФНС, в том числе, уведомление о переходе на УСН с момента регистрации ООО. Вы сможете скачать и распечатать документы с инструкцией по подаче. Просто заполните анкету.

3. Применение обществом УСН со следующего календарного года

Если вы не уложились в 30-дневный срок после регистрации, перейти на спецрежим организация сможет только с начала следующего календарного года. Для это нужно будет подать заявление до окончания текущего года.

Как заполнить заявление по форме 2-2-Учет

Заявление по форме 2-2-Учет — это документ, который придется заполнить, чтобы зарегистрироваться в ФНС в качестве налогоплательщика. Его подают в налоговую инспекцию, что получить ИНН.

Предназначение документа

Действующее фискальное законодательство определяет, что все граждане, предприниматели и организации регистрируются в ФНС в качестве налогоплательщиков. Причем неважно, платит ли конкретный субъект налоги в бюджет или нет. Даже если обязательства по перечислению фискальных платежей у данного лица отсутствуют, он обязан встать на госучет в ФНС.

Постановка физлица на учет в ФНС, или попросту получение ИНН, — обязательная процедура. Без идентификационного номера налогоплательщика гражданин не сможет оформить налоговые вычеты, зарегистрировать индивидуальное предпринимательство или создать юрлицо (организацию). Помимо этого, ИНН является обязательным реквизитом практически всех налоговых и отчетных форм. Следовательно, чтобы получить код, придется обратиться в налоговую инспекцию с заявлением 2-2-Учет.

Унифицированный бланк

Чтобы гражданину получить идентификационный номер, необходимо подготовить специальное письменное обращение с просьбой поставить его на учет в государственном реестре налогоплательщиков. Код идентификации показывает, какой вы по списку в этом госреестре.

Для подготовки обращения используйте унифицированный бланк, который утвержден приказом ФНС №ЕД-7-14/323@ от 08.05.2020. Унифицированная форма КНД 1112015 представлена в Приложении №1 к нормативному распоряжению.

Скачать бланк по форме 2-2-Учет

Полное наименование документа — заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе КНД 1112015, форма 2-2-Учет.

До 1 октября применялись старые формы из приказа №ЯК-7-6/488@. С 01.10.2022 действуют новые бланки заявления о постановке, уведомлений о постановке и о снятии с учета. Теперь образец заполнения формы 2-2-Учет при смене фамилии не требуется — эту возможность исключили из формы. ФНС получает информацию через ЕГР ЗАГС.

Как заполнить: общие рекомендации

Основные рекомендации по заполнению закреплены в приказе ФНС №ЕД-7-14/323@. Вот как заполнить заявление на получение ИНН физлицу:

  1. Внесите сведения в форму от руки либо заполните документ при помощи компьютера или любой печатной техники. Для рукописного варианта используйте только черные или синие чернила.
  2. Если вы допустили ошибки в заполнении 2-2-Учет, придется составить его заново. Ошибки, исправления либо использование корректирующих средств при составлении документов такого рода недопустимы.
  3. Если заполняете бланк от руки, в пустых полях проставьте прочерки. При подготовке КНД 1112015 на компьютере прочерки не ставят.
READ
Гарантия на бытовую технику

Информацию вносите печатными буквами, проследите, чтобы текст легко читался.

Готовый пример заполнения заявления на ИНН передайте в ФНС лично, по почте либо через доверенного представителя.

Пошаговая инструкция к заполнению

Шаг №1. Начните заполнять заявление с первой страницы.

Вверху страницы, в поле «ИНН», укажите идентификационный код (при его наличии). Затем укажите код налогового органа, в который отправляете учетную форму. Узнать код инспекции можно, обратившись в ФНС по телефону или на официальном сайте налоговой службы.

Укажите личную информацию:

  • Ф. И. О.;
  • пол;
  • дату рождения;
  • место рождения;
  • гражданство.

Укажите код страны, количество листов формы и количество приложений. Внесите номер телефона для связи, дату заполнения и подпишите КНД 1112015.

В нижней части первого листа информацию вносит работник налоговой службы. Здесь указываются данные о присвоенном ИНН, дате постановки на учет и реквизитах свидетельства (дата и номер).

Шаг №2. Переходим к заполнению второй страницы.

Еще раз укажите Ф. И. О., реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении). Здесь же указываются данные о документах иностранных граждан, разрешающих проживание в РФ.

Шаг №3. Заполняем последний лист.

Внесите информацию об адресе места жительства или пребывания в РФ. По новым правилам тип и наименование населенного пункта, элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети, здания и помещения в пределах здания вписываются от руки.

На третьей странице заявления указывают информацию о документе, который подтверждает регистрацию по месту пребывания в России. Требуются не только номер, дата и иные регистрационные данные официальной бумаги, но и адрес места пребывания в РФ.

Вот пример заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе на новом бланке:

Постраничное заполнение формы Р21001 на регистрацию ИП в 2022 году

Заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя подается по форме Р21001. Для его заполнения понадобятся ваши паспортные и контактные данные, а также коды видов деятельности, которыми вы планируете заниматься. Чтобы не получить отказ в регистрации ИП от налоговой, заявление следует заполнять по новым требованиям Приказа ФНС России N ЕД-7-14/617@ от 31.08.2022 года.

Заявление по форме Р21001

Образец заявления Р21001 – Создать документ

  • Сформировать заявление автоматически Укажите свои данные в форме, скачайте готовое заявление Р21001 и все документы для регистрации ИП с инструкцией по подаче. Создать заявление
  • Скачать бланк для заполнения вручную на компьютере XLS, 258 KB
  • Скачать форму для печати и заполнения от руки PDF, 850 KB
READ
Может ли пенсионер взять ипотеку

1. Способы заполнения и оформление заявления Р21001

Заявление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя подается по форме Р21001.

Заполнить заявление можно следующими способами:

  • Самостоятельно от руки или на компьютере;
  • При открытии ИП онлайн бесплатно через Тинькофф Банк;
  • Автоматически в нашем бесплатном онлайн-сервисе.

Учтите следующие правила заполнения заявления:

  • В одной клетке пишите только один символ: букву, цифру, знак препинания или пробел;
  • Не допускайте ошибок или исправлений;
  • Все буквы должны быть печатные и заглавные;
  • Если есть незаполненные графы, оставьте их пустыми, не ставьте прочерки;
  • Переносите все данные из документов точно, включая сокращения;
  • При заполнении от руки пишите печатными заглавными буквами, используйте ручку с черной, синей или фиолетовой пастой;
  • При заполнении на компьютере используйте шрифт Courier New, размер 18;
  • Все страницы нужно пронумеровать, начиная с 001;
  • Распечатать форму Р21001 можно с обеих сторон бумажного листа;
  • При указании контактного номера телефона не нужно писать скобки, пробелы, прочерки. А любой российский номер, даже стационарный, должен начинаться с +7.

Сервис подготовит все документы, и вам помогут подать их онлайн. Также Тинькофф откроет для ИП расчетный счет на выгодных условиях.
Не подходит онлайн-подача? Тогда сервис сформирует документы для регистрации ИП. Просто заполните анкету, а затем скачайте и распечатайте документы. Любой вариант – бесплатен!

2. Постраничное заполнение формы Р21001

Обратите внимание на рекомендации по заполнению каждого листа заявления, они актуальны для 2022 года.

2.1. Страница 001

1. Впишите свои фамилию, имя и отчество (если оно есть) на русском языке. Иностранцы и лица без гражданства указывают ФИО в русской транскрипции.

1.1. Заполняют иностранцы и лица без гражданства. Здесь вносятся ФИО с использованием букв латинского алфавита. Если к вам это не относится, оставьте пункт пустым.

2. ИНН. Если он у вас уже есть, его обязательно нужно указать.

3. Укажите свой пол: поставьте нужную цифру в клетке.

4. Впишите сведения о рождении. Дату рождения вносят все заявители, а место – только российские граждане.

5. Отразите ваше гражданство, выбрав цифру из списка:

  • Граждане РФ — 1,
  • Иностранные граждане — 2,
  • Лица без гражданства — 3,

Затем иностранные граждане вписывают код своей страны по Общероссийскому классификатору стран мира.

2.2. Страница 002

6. Данные документа, удостоверяющего личность. Чаще всего это паспортные данные. Их нужно внести так:

6.1. Вид документа. Впишите подходящий код. Для паспорта граждан РФ предусмотрен код “21”.

Подпункты 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 заполняются на основании данных российского паспорта. Иностранный гражданин заполняет сведения своего паспорта той страны, гражданином которой он является, используя нотариальный перевод документа.

7. Адрес места жительства или пребывания на территории РФ. После изменений ФНС от 25.11.2022 г. появились новые поля для более удобного написания адреса. Индекс теперь не нужен. Адресные элементы указываются согласно сведениям, содержащимся в Государственном адресном реестре. Адрес вносится так:

READ
Что такое КБК в реквизитах в 2022 году

7.1. Субъект РФ. Следует внести двухзначный код вашего субъекта.

7.2. Муниципальное образование. Им может быть муниципальный район, городской округ, сельское поселение и др. Впишите цифровое значение его вида и наименование.

Не знаете название вашего муниципального образования и не уверены, что укажете адрес правильно? Наш онлайн-сервис при заполнении документов для открытия ИП сам верно определит и внесет вид и наименование муниципального образования, а также другие элементы адреса. Это бесплатно!

Везде, где требуется указать вид адресного объекта, нужно писать не полное наименование, а сокращение. К примеру, “город” – “г.”, “улица” – “ул.”, “квартира” – “кв”. Сокращения можно взять из Приказа Минфина РФ N 171н от 05.11.2015 г.

7.3. Населенный пункт. Это город, деревня, село и прочее. Указываются вид и наименование.

Далее вносятся элементы:

  • 7.4. Планировочной структуры (то есть квартал, микрорайон, зона),
  • 7.5. Улично-дорожной сети. Это улица, проезд, проспект, бульвар и др.,
  • 7.6. Сооружение. Можно указать до трёх полей. Это могут быть номер дома и корпуса, если они у вас есть в адресе, например “дом 57, корпус 2”.
  • 7.7. Помещение в пределах здания, сооружения. Это могут быть “помещение”, “квартира”, “офис” и т.д.
  • 7.8. Помещение в пределах квартиры. Это поле заполняется, если у вас в адресе есть указание на помещение в пределах другого помещения в здании. Например: “дом 16, помещение II, офис 1” или “дом 8, квартира 5, комната 2” (если у вас коммунальная квартира или выделенная собственность).

Приведем пример заполнения адреса: г. Москва, ул. Верхняя, дом 7, корпус А, квартира 65, комната 1. В этом случае правильно написать:

  • Код субъекта: “77”;
  • Муниципальное образование: вид – “3” (внутригородская территория города федерального значения), наименование – “муниципальный округ Беговой”;
  • Городское поселение и т.д.: не заполняем;
  • Населённые пункт: вид – “г.”, наименование – “Москва”;
  • Элемент планировочной структуры: пропускаем;
  • Элемент улично-дорожной сети: пропускаем;
  • Здание/сооружение: в перовм поле вид – “д.”, наименование – “7” во втором вид – “к.”, наименование – “А”;
  • Помещение в пределах здания, сооружения: вид – “кв.”, наименование – “65”;
  • Помещение в пределах квартиры: вид – “ком.”, наименование – “1”.

2.3. Страница 003

В начале этой страницы продолжается заполнение адреса места жительства индивидуального предпринимателя, как мы рассмотрели выше. Далее идет пункт 8, который предназначен для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Эта категория заявителей в п. 8.1 должна указать код документа, который дает право на проживание в РФ: вид на жительство (1) или разрешение на временное проживание (2). Далее в пункте 8 укажите данные выбранного документа.

В пункте 9 по желанию можно указать адрес электронной почты индивидуального предпринимателя. Это может быть полезно для связи партнеров и клиентов с бизнесменом, ведь адрес из этого поля будет виден публично в ЕГРИП. Не путайте его с тем контактным электронным адресом, который проставляется на листе Б. Эти адреса для разных целей, но могут совпадать.

READ
Госзакупки для начинающих: правила проведения и участия

2.4. Лист А

На этом листе нужно перечислить виды деятельности, которыми вы планируете заниматься: один основной и неограниченное количество дополнительных кодов ОКВЭД. Чтобы правильно вписать нужные вам коды, найдите подходящие виды деятельности в справочнике. В 2022 году надо использовать справочник ОКВЭД-2, другие редакции устаревшие. Можно указывать не узкие виды деятельности (шестизначные коды), а целые группы, в которых не менее 4 цифр. Полностью обязательно указывать только лицензируемые виды деятельности. На одном листе можно указать до 68 дополнительных кодов, при необходимости распечатайте 2 или больше Листов А и пронумеруйте их.

2.5. Лист Б

После регистрации физического лица в качестве ИП налоговая направляет заявителю документы в электронном виде на указанный им на листе Б адрес электронной почты.

С 25.11.2022 года в форме Р21001 в пункте 2 листа Б можно поставить отметку о получении регистрационных документов и на бумажном носителе, при необходимости. В этом случае бумажный вариант готовых документов можно забрать в месте их подачи: в регистрационной налоговой, в МФЦ или у нотариуса (он сам заверит документы).

В пункте 3 напишите свой номер телефона. Напоминаем, не используйте скобки, пробелы, прочерки. Если вносите российский номер, он должен начинаться с +7, даже стационарный.

Поля для ФИО и личной подписи в этом пункте оставьте пустыми, они будут заполнены лично при сотруднике налогового органа, МФЦ или при нотариусе – зависит от способа подачи. Нотариально следует заверить подлинность подписи, если документы на создание ИП направляются по почте или с курьером (второй способ доступен только для Москвы), или когда их подает представитель по доверенности.

В случае, когда регистрационные документы направляются в электронном виде с помощью ЭЦП, в пункте 3 не нужно указывать ФИО и ставить личную подпись.

Графы пунктов 4 и 5 заполняются должностными лицами, оставьте их пустыми.

Просто внесите свои данные для подготовки документов, которые вы сможете направить в ФНС онлайн. Сотрудники помогут и ответят на все вопросы! Также Тинькофф откроет для вас расчетный счет на выгодных условиях. Это быстро, бесплатно и надежно!

Заполнение заявления Р13014 при смене видов деятельности

Чтобы обществу с ограниченной ответственностью изменить виды экономической деятельности в ЕГРЮЛ и, при необходимости, в уставе, нужно, среди прочих документов, направить в налоговую инспекцию заявление Р13014. Все страницы формы не понадобятся. С помощью листа К можно сменить основной код, а также добавить или исключить дополнительные коды. Также следует заполнить титульный лист и лист П на заявителя.

Образец заполненного заявления Р13014 для добавления кодов ОКВЭД

Пример заявления Р13014 при смене видов деятельности – Создать заявление

  • Сформировать заявление автоматически и направить онлайн Укажите свои данные в форме, бесплатно скачайте уже заполненное заявление Р13014 и все другие документы для изменения видов деятельности ООО. Направьте их онлайн через наш сервис или самостоятельно. Сформировать заявление
  • Скачать шаблон Р13014 для заполнения вручную на компьютере XLS, 384 KB
  • Скачать бланк Р13014 для печати и заполнения от руки PDF, 1,2 МB
READ
Порядок лишения премии работника по ТК РФ

1. Постраничное заполнение формы № Р13014 для смены кодов ОКВЭД в ООО

Чтобы сменить виды деятельности компании в форме Р13014 нужно заполнить титульную страницу 001, а также листы К и П.

Страница 001

Титульный лист готовится при любых изменениях в ООО.

Титульный лист. Страница 001

На странице 001 титульного листа формы в пункт 1 внесите ОГРН и ИНН компании, как они указаны в выписке ЕГРЮЛ.

В пункте 2 укажите код причины подачи заявления:

  • “1” – внесение изменений в устав и изменение сведений в ЕГРЮЛ. Подойдет, если в уставе ООО указан точный перечень кодов ОКВЭД.
  • “2” – изменение сведений в ЕГРЮЛ. Это значение ставится, если в уставе отсутствует конкретный список видов деятельности, и есть фраза о том, что общество осуществляет любую законную деятельность.

Если выбрали код “1”, то ниже уточните, принята новая редакция устава (“1”), или изменения к уставу оформлены отдельно (“2”).

Лист К для изменения видов деятельности

Лист К. Страница 1

Лист К. Страница 2

Страница 1 листа К предназначена для добавления новых кодов, страница 2 — для исключения прежних. Готовьте лишь те страницы, которые касаются вашей ситуации. То есть, если вы добавляете коды, заполните только страницу 1, если исключаете — только страницу 2. Если для указания кодов не хватает одной страницы, можно распечатать дополнительную.

Для смены основного кодв ОКВЭД следует заполнить обе страницы листа К. На странице 1 в пункте 1.1 укажите новый основной код, на странице 2 в пункте 2.1 — старый.

Коды ОКВЭД указывайте в соответствии со справочником. Вписывайте их в формате четырех знаков, так вы сможете работать в более широкой сфере. Исключение составляют лицензируемая деятельность. Она указывается путем внесения конкретного кода.

Лист П на заявителя

Лист П. Страница 1

Лист П. Страница 2

На стр. 1 листа П в пункте 1 укажите подходящую категорию заявителя, а в пункте 2 внесите его данные.

Заявителем будет директор общества с ограниченной ответственностью.

На стр. 2 в пункте 3 укажите ваш адрес электронной почты. На него ФНС вышлет документы о гос. регистрации изменений. Также теперь можно проставить отметку о получении документов и на бумажном носителе. В этом случае бумажный вариант готовых документов об изменении данных общества вы сможете получить в месте подачи: в ИФНС, в МФЦ или у нотариуса (он сам заверит документы). Впишите также номер контактного телефона.

Подпись не ставьте заранее. Когда заявление № Р13014 подается в электронном виде, форма будет подписана ЭЦП заявителя.

Пункт 4 не заполняйте.

2. Новые требования к оформлению заявления

При подготовке заявления Р13014 учитывайте рекомендации ФНС:

  • Заявление можно заполнять от руки или на компьютере. Смешанное заполнение запрещено.
  • Если заполняете от руки, пишите черной, синей или фиолетовой ручкой заглавными печатными буквами.
  • Если заполняете на компьютере, используйте заглавные буквы 18 размера шрифта Courier New.
  • Заполняйте только те страницы, которые касаются вашей ситуации. При изменении кодов ОКВЭД это страница 001, листы К и Н.
  • В одной ячейке размещайте только один символ.
  • Не допускайте исправлений.
  • Листы заявления должна иметь сквозную нумерацию заполненных страниц, начиная с 001.
  • Сшивать заявление не нужно.
  • Сокращения из документов вносите в форму точь-в-точь.
  • При указании контактного телефона не нужно писать скобки, пробелы, прочерки. А любой российский номер, даже стационарный, должен начинаться с +7.
READ
Как развестись, если муж сидит в тюрьме по закону РФ?

Обратитесь за помощью к нашему онлайн-сервису. Он бесплатно сформирует заявление Р13014 и все документы для смены кодов ОКВЭД, с учетом требований ФНС и закона. Направьте документы через наш онлайн-сервис, даже не выходя из дома. Вы сможете скачать и распечатать документы и подать самостоятельно.

3. Исправление ошибок в кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ

Если виды деятельности внесены в ЕГРЮЛ с ошибкой, ее надо исправить. Порядок действий в 2022 году зависит от того, кто допустил ошибку:

  • Если вы указали неверно коды в заявлении, то заполните форму Р13014 еще раз. На странице 001 в пункте 2 поставьте код “4”. Он означает, что вы подаете заявление для исправления ошибки. По истечении 5 рабочих дней информация в реестре изменится.
  • Если ошибку допустила налоговая инспекция, то напишите заявление в произвольной форме и подайте его в канцелярию налоговой инспекции. Рассматривают такое заявление в течение 30 дней.

4. Подача документов в налоговую инспекцию

Направить форму в ИФНС в 2022 году можно несколькими способами:

  • Лично заявителем непосредственно в налоговую инспекцию или МФЦ.
  • Через наш онлайн-сервис, который также бесплатно подготовит все документы.
  • Через нотариуса с помощью его ЭЦП.

Также налоговой потребуется протокол общего собрания участников организации или решение учредителя о смене видов деятельности.

Госпошлину за подачу заявления Р13014 в размере 800 рублей следует уплатить только в случае изменения текста устава общества с ограниченной ответственностью.

Изменения в ЕГРЮЛ будут внесены в течение 5 рабочих дней.

В этом поможет наш онлайн-сервис. Он бесплатно сформирует полный пакет документов для изменения видов деятельности общества, учитывая новые требования закона и ФНС. Вы сможете направить документы в налоговую через наш онлайн-сервис даже из дома.

Заявления в налоговую

Заявление в налоговую – это официальное обращение ФЛ или ЮЛ к госоргану. Основание для его составления – потребность в реализации своих прав. Заявление не оформляется, если есть факт нарушения прав заявителя. В этом случае составляется жалоба, которая отличается от заявления и по форме, и по функциям.

Основная информация

Заявление – это документ, позволяющий лицу воспользоваться конституционными правами и свободами. Его рассмотрение регулируется ФЗ №59 «О порядке рассмотрения граждан» от 2 мая 2006 года.

READ
Малоимущая семья: как получить статус и зачем это нужно

Налоговая – это госорган, а потому обращение в структуру отличается повышенным формализмом. Для заявления требуется бланк. Сведения вносятся в него на основании инструкции.

Требования

Заявление должно соответствовать этим нормам:

  • Сведения, излагаемые в бумаге, должны быть правдивыми. Следует перепроверять достоверность цифр. В частности, нужно правильно указывать коды регионов, действий.
  • В заявлении должна быть «шапка». В ней нужно прописать реквизиты налоговой, которая является получателем документа. Уточнить их можно при помощи сервиса nalog.ru. Для этого нужно ввести в соответствующее поле адрес регистрации.
  • В шапке документа должны быть данные об отправителе: ФИО, адрес, ИНН.
  • При заполнении заявления нужно использовать черные чернила. Писать требуется разборчиво, желательно печатными буквами.
  • Если заявление составлялось в присутствии инспектора, подпись на нем нужно заверять. Если документ отправляется в налоговую почтой, нужна виза нотариуса.

Заявление состоит из частей: «шапка», название документа, «тело», подпись и дата.

Особенности составления разных видов заявлений

В налоговую могут направляться разные виды заявлений. На виды они разделяются в зависимости от цели направления и содержания.

О получении ИНН

Любой плательщик налогов ставится на учет в ФНС. Постановка на учет выполняется в течение 5 дней после направления заявления. Последнее составляется по форме №2-2-Учет, установленной приказом ФНС №ЯК-7-6/488@ от 11 августа 2011 года.

О вычете

Вычет представляет собой сумму, сокращающую расчетную базу при определении налога. Различают эти виды вычетов:

  • Обычные.
  • Вычет на ребенка.
  • На инвестиции.

Возврат налога выполняется на основании заявления. Форма его установлена приказом ФНС №ММВ-7-8/182@ от 14 февраля 2017 года.

О выдаче справки о том, что у плательщика нет долгов

Плательщик может запросить информацию о наличии/отсутствии задолженности по налогам. Для этого нужно запросить справку. Она может понадобиться, к примеру, при получении ипотеки.

Форма заявления не утверждена. То есть, документ может составляться в свободной форме. Однако рекомендуется придерживаться именно стандартной структуры: «шапка», название, текст с сформулированным запросом, подпись и дата.

На возврат или зачет налога, который был излишне уплачен

Компания может по ошибке уплатить излишнюю сумму налогов. Для возврата денег нужно направить заявление в налоговую. В «теле» документа нужно сформулировать свой запрос. Это может быть:

  • возврат денег;
  • зачет средств в счет следующих выплат.

Заявление нужно подавать в течение 3 лет с момента переплаты. Средства должны быть возвращены на протяжении месяца с момента получения бумаги налоговой. Заявление можно подать в электронном формате. Для этого нужно зайти в личный кабинет ФНС.

Об отсрочке уплаты

Иногда ФЛ или ЮЛ не могут уплатить налог своевременно. В этом случае они могут запросить рассрочку. Суммы, на которые оформляется рассрочка, не могут быть больше стоимости собственности должника, на которую уплачивается налог. Для получения льготы требуется составить заявление по форме, указанной в приложении №1, утвержденном приказом ФНС №ММВ-7-8/469@ от 28 сентября 2010 года.

ВНИМАНИЕ! Если оформляется рассрочка, происходит начисление процентов.

READ
Малоимущая семья: как получить статус и зачем это нужно

О выдаче льготы

Ряд плательщиков может уменьшить сумму налогов на землю, транспорт и имущество, или же вовсе отменить платеж. В частности, льгота полагается военнослужащим, инвалидам первых и вторых групп, пенсионерам и лицам, заслужившим статус героя РФ. Для получения льгот также понадобится подать заявление.

Заявление на возврат НДФЛ в 2022 году

ФНС вернет переплату по НДФЛ, но для этого физлицо должно написать заявление. Скачайте бланк и образец, а мы пошагово покажем, как заполнить заявление на возврат НДФЛ в 2022 году.

Переплата может образоваться в двух случаях. Во-первых, лишний налог мог удержать налоговый агент, например, при расчете зарплаты. Во-вторых, физлицо может сдать декларацию 3-НДФЛ и заявить право на вычеты. Переплату можно вернуть, достаточно заполнить заявление КНД 1150058.

Бланк заявления на возврат НДФЛ в 2022 году

Бланк утвержден Приказом ФНС от 30.11.2018г. № ММВ-7-8/670@. У формы нет названия, но есть числовой код – КНД 1150058. Заполняйте его для возвращения переплаты по любым налогам.

Бланк не сложен в заполнении. Он включает три листа, но третий нужен только тем лицам, у которых нет ИНН. Первый и второй лист заполняются всегда:

  • Первый лист – данные налогоплательщика и переплаченного налога,
  • Второй лист – банковские реквизиты для возврата НДФЛ.

Физическим лицам доступны несколько способов заполнения. Самый простой и быстрый – заполнить форму в личном кабинете на сайте ФНС. Многие поля бланка уже будут предзаполнены, например, ИНН, фамилия, имя и отчество, паспортные данные.

Немного более длительный способ – заполнить бланк на компьютере и распечатать на принтере. Останется поставить подпись и сдать в ИФНС. Самый трудоемкий способ – полностью ручное заполнение. Подчистки, помарки и ошибки не допускаются. Из-за малейшей неточности придется переписать весь лист.

Куда и когда сдавать заявление на возврат НДФЛ в 2022 году

Сдавайте заявление в ИФНС по месту жительства физлица. Заявление отправляйте после подтверждения суммы переплаты.

О переплате могут сообщить налоговики, если выявят такой факт. Заявление на возврат можно сдавать сразу после получения налогового уведомления. Ведь сумма уже известна инспекторам и подтверждена ими.

Если вы сдавали декларацию 3-НДФЛ, дождитесь проверки и подтверждения переплаты. После этого сдавайте заявление на возврат.

Сдать заявление можно в любое время в течение года. Спешить не обязательно, для возврата переплаты налогоплательщикам предоставлено три полных года.

Заполнение заявления на возврат НДФЛ в 2022 году: инструкция

Удобнее всех тем, кто заполняет заявление в личном кабинете на сайте nalog.ru. Сервис самостоятельно заполнит часть полей. И покажет подсказки по заполнению остальных реквизитов. Но и бумажную форму вы легко заполните с нашими подсказками.

В верхней части листа укажите свой ИНН. Поле КПП оставьте пустым, оно предназначено для юридических лиц. Ниже поставьте номер заявления. Отсчет заявлений ведите с начала года. Рядом укажите код своей налоговой инспекции.

Ниже впишите фамилию, имя и отчество, ничего не сокращая. Еще ниже находится поле «Статус плательщика», поставьте в него единицу. Далее заполняйте поля следующими данными:

  • На основании статьи – 78,
  • Излишне уплаченную – 1,
  • Налога – 1.
READ
Реструктуризация задолженности по коммунальным платежам

В поле «В размере» поставьте сумму, которую хотите вернуть. Поле налоговый отчетный период заполните следующими символами: «ГД.00.ХХХХ». Вместо символов «ХХХХ» укажите год, в котором появилась переплата НДФЛ. Если вы заполняете заявление на возврат в 2022 году, то вероятно, переплата у вас образовалась в 2022 году. Налоговый период следует заполнить так: «ГД.00.2020».

Код по ОКТМО – это код вашего муниципалитета, его можно узнать в специальном

В поле «Код бюджетной классификации» запишите цифры «18010102010011000110». Ниже укажите, сколько листов включает заявление.

Еще ниже продублируйте фамилию, имя и отчество, укажите номер своего телефона. Не оставляйте это поле пустым, инспекторы свяжутся с вами в случае возникновения вопросов.

Заполняем второй лист. В верхней части продублируйте ИНН. Запишите фамилию, а имя и отчество укажите только в виде инициалов.

Ниже запишите название банка, в поле «Вид счета» поставьте двойку или другой подходящий код, подсказки смотрите на последнем листе. Ниже запишите БИК банка и банковский счет. В поле «Получатель» поставьте двойку и снова полностью запишите фамилию, имя и отчество.

Для оформления заявления вам понадобятся полные банковские реквизиты. Их можно посмотреть в своем интернет-банке, получить через банковский терминал или у операциониста.

Заполняйте третий раздел, если у вас нет ИНН. На третьем листа укажите свои паспортные данные.

Как сдать заявление на возврат НДФЛ в 2022 году

Если вы формируете заявление в личном кабинете на сайте nalog.ru, там же и отправьте его. В дальнейшем в кабинете можно отслеживать ход рассмотрения заявления. И вести переписку с ИФНС, например, если перечисление денег затянется.

Второй способ – приехать в ИФНС и сдать заявление инспектору. Третий вариант – почтовая отправка, рекомендуем ценное письмо с описью. А вот за уведомление о вручении платить не нужно. Вы и так сможете отследить путь письма на сайте Почты России.

ФНС подготовила таблицу с новыми реквизитами счетов для уплаты налогов с 2022 года

Новые счета Федерального казначейства нужно будет указывать в платежках на перечисление налогов с 1 января 2022 года. Появится еще один обязательный реквизит — номер счета, входящего в состав единого казначейского счета.

Чтобы не допустить ошибок при заполнении платежных поручений, используйте таблицу ФНС, в которой:

  • БИК банка получателя — поле 14;
  • наименование банка получателя средств — поле 13;
  • номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета, — поле 15;
  • номер нового счета получателя (номер казначейского счета) и номер прежнего (закрываемого) счета ТОФК — поле 17.

С 1 января по 30 апреля 2022 года будет действовать переходный период, в течение которого допустимо указывать как новый, так и прежний казначейский счет.

Ссылка на основную публикацию